思看科技:思看科技(杭州)股份有限公司内部控制审计报告
2025-04-26
中汇会计师事务所对思看科技(杭州)股份有限公司进行了内部控制审计,并发布了审计报告。报告显示,截至2024年12月31日,思看科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该审计报告强调了内部控制的固有局限性,并指出根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。


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